第一部分 云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2023年部门预算编 制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会关于组建云南省交通运输综合行政执法局有关事项的批复》(云编〔2021〕19号),组建省交通运输综合行政执法局临沧支队,隶属于省交通运输综合行政执法局,贯彻执行交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律、法规、规章;负责辖区范围内公路、道路的行政处罚以及行政处罚有关的行政检查、行政强制等行政执法;负责交通运输综合行政执法重大案件查处;负责临沧市内国高、国道、省道的路政管理工作,履行保护路产、维护路权、保障公路安全畅通的职能及两个超限运输检测站的超限检测工作。主要职责如下:
1.加强公路路产管理,保护公路路产不受侵占和破坏,维护公路路权不受侵犯,保障公路完好安全畅通;参与国道、省道公路建设和公路附属设施的规划及重点公路工程交工、竣工验收。
2.负责宣传、贯彻执行公路路产管理的法律、法规、规章和政策。
3.承担辖区、国道、省道公路路产管理工作,依法查处各种违反公路法律、法规、规章的案件。
4.指导、协调辖区农村公路的路政管理工作。
5.负责辖区、国道、省道公路通阻信息报送工作。
6.组织指导辖区交通行政执法部门路政管理,保护公路、公路用地及公路附属设施和公路两侧建筑控制区。
7.组织实施辖区公路巡查、维护公路安全畅通和在建公路、公路养护的保通工作。
8.负责辖区内道路超限运输工作,超限检测站的管理、检测等工作。
9.负责组织实施超限运输车辆行驶公路的集中统一管理工作。
10.负责临沧市行政区域内公路服务设施的监督检查,通过“12328”监督举报电话受理社会公众的涉及支队职责的投诉、举报。
11.受省交通运输厅、省交通运输综合行政执法局委托,承担临沧市行政区域内公路运营管理(养护生产除外)安全生产的行业监督管理职责。
12.承办省交通运输综合行政执法局交办的其他事项。
(二)机构设置情况
因机构改革原因,云南省交通运输综合行政执法局临沧支队的内设机构尚未完成设置,目前无内设机构。
所属单位1个,具体是:云南省交通运输综合行政执法局临沧支队。
(三)重点工作概述
2023年将深入学习贯彻党的二十大精神,按照中央经济工作会、中央农村工作会、省委十一届三次全会、省委经济工作会议、省“两会”部署,坚持稳中求进工作总基调,围绕省委、省政府“3815”战略发展目标和政府工作报告明确的目标任务,推动全省交通运输执法高质量发展。
1、抓党建、强引领,凝聚发展合力。深入学习贯彻党的二十大精神,围绕交通执法工作中心,突出党建引领作用,全面落实“两个责任”,继续加强基层党组织建设,规范党内政治生活,持之以恒整治“四风”。通过集中学习、专题研讨、党课报告等形式,激发党员干部谋事干事内生动力,凝聚交通执法高质量发展的强大合力。
2、抓治理、强监管,巩固执法成果。积极开展巡查执法、治理车辆超限运输、服务区督查整治、涉路施工监管等交通执法专项治理工作,持续深化和巩固交通综合执法改革后的执法成果应用,总结完善工作成效,不断提升综合执法现代治理能力。
3、抓教培、强队伍,提升执法能力。深入学习党的二十大精神,按照缺什么补什么的思路,持续开展以思想教育、纪律教育、廉政教育和业务培训等多方面的教育培训活动,不断提升执法队伍廉洁自律意识和执法业务水平。
4、抓廉洁、强纪律,强化作风建设。结合作风革命效能革命,着力压实党风廉政建设责任,进一步明纪律、抓规范,关注执法内外全过程,继续加大作风建设,确保工作作风持续向好。
5、抓创建、强基础,提升行业形象。深入开展精神文明创建工作,突出工作重点,坚持创建与业务并举,强化基层基础建设,挖掘先进典型,弘扬正能量,强化社会主义核心价值观建设,营造风清气正的执法工作氛围。
二、预算单位基本情况
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队编制2023年部门预算的单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制134人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制134人。在职实有100人,其中: 财政全额保障100人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 21人,其中:离休 0人,退休 21人。
车辆编制12辆,实有车辆 42 辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2023年部门财务总收入22,226,009.3元,其中:一般公共预算19,079,195.16元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入3,146,814.14元,非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比,部门财务总收入增加8,067,609.3元、增长56.98%。其中:一般公共预算拨款收入增加7,352,895.16元、增长62.70%,增长的主要原因:一是2022年由于成品油税费改革资金政策调整,省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出,年初基本支出数字较小;二是交通综合执法改革,机构合并,人员、车辆整合,将原属于高速支队管理的一个高大队按行政区域划归临沧支队管理,人员增加了19人,车辆增加了8辆。其他收入增加714,714.14元、增长29.39%,增长的原因是新增超限检测工作职能,其他收入增加。
(二)财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入19,079,195.16元,其中:本年收入19,039,195.16元,上年结转收入40,000元。本年收入中,一般公共预算财政拨款19,039,195.16元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加7,312,895.16元、增长62.36%,增长的主要原因:一是2022年由于成品油税费改革资金政策调整,省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出,年初基本支出数字较小;二是交通综合执法改革,机构合并,人员、车辆整合,将原属于高速支队管理的一个高大队按行政区域划归临沧支队管理,人员增加了19人,车辆增加了8辆。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 22,226,009.3元。财政拨款安排支出 19,079,195.16元,其中:基本支出17,666,595.16元,与上年对比增加5,990,295.16元、增长51.30%,增长的原因:一是2022年由于成品油税费改革资金政策调整,省财政年初预算中先按70%核定原燃油税供养单位基本支出,年初基本支出数字较小;二是交通综合执法改革,机构合并,人员、车辆整合,将原属于高速支队管理的一个高大队按行政区域划归临沧支队管理,人员增加了19人,车辆增加了8辆;项目支出1,412,600.00元,与上年对比增加1,362,600.00元、增长2725%,主要原因是交通综合执法改革,机构合并,管理公路里程数增加,协管人员增加导致支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10,800.00元,主要用于单位退休公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,759,056.64元,主要用于单位养老保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,018,547.54元,主要用于单位医疗费缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助328,727.58元,主要用于单位公务员医疗缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,339.00元,主要用于单位工伤、大病补充等医疗缴费支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全11,500.00元,主要用于执法安全消防设施专项支出。
交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理12,900.00元,主要用于执法安全消防设施专项支出。
交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出14,514,311.92元,主要用于单位基本支出及协管人员费用、执法工作建设及应急保障、执法安全应急消防专项等项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,392,012.48元,主要用于单位住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计880,791.55元,较上年增加35,591.55元,增长4.21%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2023年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年数据一致,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
云南省交通运输综合行政执法局2023年公务接待费预算为0.00元,与上年数据一致,无增减变化,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队2023年公务用车购置及运行维护费为880,791.55元,较上年增加35,591.55元,增长4.21%,其中:公务用车购置费0.00元,与上年数据一致,无增减变化;公务用车运行维护费880,791.55元,较上年增加35,591.55元,增长4.21%;共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为42辆。
增长变动原因:交通综合执法改革,机构合并,车辆整合,将原属于高速支队管理的一个高大队按行政区域划归临沧支队管理,车辆增加了8辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省交通运输综合执行执法局临沧支队依据相关规定开展预算项目绩效管理工作。根据履职目标和项目特点,2023年按要求编制项目支出绩效目标。列举重点项目绩效目标如下:
协管人员专项经费:通过项目的实施,缓解公路里程数日益增加和超限运输检测站的管理压力,减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题,进一步提升工作效率,提高执法办案效率,促进法律法规宣传,提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通,方便民众出行和治超工作的顺利开展,减少对公路的损坏。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款收入:指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款:指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.财政专户管理资金收入:指用财政专户资金收入安排的预算单位资金。
5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
6.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展经营活动取得的收入。
7.其他收入:指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。
8.非同级财政拨款收入:指各单位获得的除省本级财政拨款以外的其他各级财政拨款收入。
9.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外安排的专项支出。
11.“三公”经费:是指单位安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
12.机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省交通运输综合行政执法局临沧支队为一般事业单位,无机关运行经费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,云南省交通运输综合行政执法局临沧支队资产总额19,394,582.20元,其中,流动资产1,245,704.53元,固定资产13,514,999.55元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产4,633,878.12元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少705,845.80元,其中固定资产减少576,877.74元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入230,850.00元,其中出租资产2298.62平方米,资产出租收入230,850.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2022年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数据。